Dane umowy
Okno Opcje NFZ i lista umów pokazuje listę umów świadczeniodawców oraz opcje rozliczeń z NFZ.
Aby otworzyć formatkę Opcje NFZ i lista umów należy wskazać Menu > Administracja > Słowniki i parametry > Zakłady i umowy > Płatności alternatywne .
Lista słowników obejmuje następujące zakładki:
Lista świadczeniodawców - lista świadczeniodawców (na podstawie umowy) powiązanych z poszczególnymi placówkami
Dodaj
- dodawanie nowego
świadczeniodawcy z powiązaną placówką
Cofnij
- cofnięcie ostatniej
wykonanej akcji
Zapisz - zapisanie wprowadzonych
zmian
Usuń
- usuwanie powiązań z
listy
Świadczeniodawca - nazwa wskazanego powyżej świadczeniodawcy
Oddzial NFZ, z którym prowadzone są rozliczenia - kod oddziału NFZ
Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu (krótki) - krótkie ID systemu nadawcy
Identyfikator systemu informatycznego nadawcy komunikatu (długi) - długie ID systemu nadawcy
Informacje pomocnicze o systemie nadawczym generującym niniejszy komunikat - opcja pomocnicza
Informacja pomocnicza ułatwiająca rozwiązanie ew. problemów - opcja pomocnicza
Aktualna wersja plików XML rozliczenia I fazy - numer wersji plików XML
2/1.2
3/1.2
3/1.3
4/1.4
5/1.5
5/2.0
Data początkowa obowiązywania (format dd-mm-rrrr)
Aktualna wersja plików XML rozliczenia POZ - numer wersji plików XML
2/1.2
3/1.2
4/1.4
5/1.5
Aktualna wersja plików XML rozliczenia listy oczekujących - numer wersji plików XML
1/1.1
3/1.2
4/1.3
5/1.5
5/1.6
Aktualna wersja plików XML rachunków REF - numer wersji plików XML
2.1
2.2
Stosowanie mechanizmu JPG - TAK/NIE
Poziomy weryfikacji rozliczenia - otwieranie słownika poziomów weryfikacji rozliczeń świadczeń NFZ
Słownik komórek organizacyjnych - otwieranie słownika komórek organizacyjnych
Powiązania komórek - lista powiązań komórek organizacyjnych NFZ z placówkami
Rodzaje przyjęć - lista rodzajów przyjęć
Słownik świadczeń POZ - lista kodów świadczeń POZ
Słownik błędów lokalnych - otwiera słownik błędów lokalnych, które mogą wystąpić w rozliczeniu
Oddziały NFZ w zaopatrzeniu ortopedycznym - lista oddziałów NFZ i kodów świadczeniodawcy
Lista - podmisane umowy z NFZ
Rok
NFZ
Świadczeniodawca
Kod umowy
Data od
Data do
Rodzaj
świadczeń
Kod świadczeniodawcy
Data podpisania
Otwórz
umowę - otwieranie wybranej
umowy z listy
Dodaj z
pliku - dodawanie umowy z
pliku
Usuń - usuwanie wybranej umowy
Status usług podlegających eksportowi do NFZ:
- Wyznaczono termin,
- Zatwierdzona (tuż przed realizacją)
- Rozpoczęto realizację
- Opis badania
- Zakończono realizację
Zakres eksportu danych o listach oczekujących:
- S - dane statystyczne / czasy oczekiwania i liczba oczekujących /
- W - wykaz osób oczekujących
Wyciąganie automatycznie z listy oczekujących (TAK/NIE)
Status usługi, którego osiągnięcie jest rozumiane jako realizacja kolejki oczekującyh:
- Wyznaczono termin
- Zatwierdzona (tuż przed realizacją)
- Rozpoczęto realizację
- Opis badania
- Zakończono realizację
Domyślna przyczyna wpisu do listy oczekujących - podanie przyczyny dodania do listy oczekujących
Domyślna przyczyna zmiany terminu listy oczekujących - podanie powódu zmiany terminu listy oczekujących
Regon jednostki odbierającej karty statystyczne - numer regon jednostki odbierającej karty statystyczne
Opcjonalnie (TAK/NIE):
Domyślnie filtruj okna widoku raportów rozliczeniowych
Ukryj błędy lokalne NFZ dla usług będących w realizacji
Wymagaj podawania daty wykonania procedury
Stosuj rozszerzony formularz skierowania
Obliczaj automatycznie i wymagaj wypełnienia pola "Liczba dni" świadczenia
Zezwalaj na edycję skierowania przy kontynuacji leczenia
Wymagaj kodów rozpoznań nagłych przy przyjęciu w trybie nagłym
Eksportuj jedynie procedury ICD-9
Zwiększaj numer wersji rozliczenia zestawu świadczeń w XML przy każdej nowej wersji zestawu usług
Wstawiaj rozliczenia korygujące produktów do rozliczenia z miesiąca odpowiadającego korygowanemu rozliczeniu
Stosuj jednolity znacznik "Ratujący życie" w ramach całego zestawu rozliczeniowego
Przepisuj automatycznie procedury i rozpoznania z części amubulatoryjnej do rozliczeniowej
Ukryj przycisk synchronizacji na przeglądarce świadczeń
Eksport komunikatów XML spakowanych algorytmem ZIP
Podczas usuwania produktów, które w I fazie posiadają status "Błąd", aznacz je jako produkty do usunięcie (przekreśl)
Blokuj dodawanie nowego raportu I fazy jeśli ostatni nie został wysłany
Podczas generowania rozliczenia list oczekujących, automatycznie skreślaj pacjentów, którzy nie zgłosili się w zadanym terminie
Kodowanie plików XML:
- System kodowania - Brak/GnuGPG
- Podanie pełnej ścieżki do programu GPG.exe (pełna z nazwą pliku).
System eWUŚ:
- Login
- Hasło
Sprawdź - możliwość przetestowania konta eWUŚ
Blokuj konto - zablokowanie powoduje zaprzestanie sprawdzania uprawnień pacjentów w systemie eWUŚ
|
Szczegółowe informacje na temat Danych umowy znajdują się w podręczniku Rozliczenia z NFZ. |